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审计讲师授课见证
林少刚
全面预算管理与内部
审计
的“纠葛”与“整合”
财务管理
全面预算管理与内部
审计
的“纠葛”与“整合” 在现代公司的发展过程中,全面预算具有重要的意义,它促进了公司的逐步完善与成熟。随着我国经济发展进入转轨时期,为适应市场经
林少刚
管理会计与内部
审计
的“东鸣西应”
财务管理
管理会计与内部
审计
的“东鸣西应” 80年代初,我国开始对国外的管理会计理论和方法进行翻译介绍,将引进的某些经典方法运用于实践中,并取得了一定的成效。管理会计是旨在提
张从忠
关键岗位的战略贡献度
审计
绩效管理
作者:张从忠过去企业使用单一人才,例如:“I”型人才,也就是很有专业能力的工作者,“深度”很够但“广度”却不够,还有“一”型人才,公关、忽悠样样行,“宽度”很广但专
孙军正
内部
审计
管理制度
财务管理
第1章 总则第1条 为了加强公司内部
审计
监督,完善内部控制,保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,提高经济效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据《
孙军正
审计
人员后续教育制度
财务管理
第1章 总则第1条为了规范公司内部
审计
人员的后续教育工作,保持和提高内部
审计
人员的专业胜任能力,根据《内部
审计
基本准则》、《内部
审计
人员职业道德规范》,结合公司实际
孙军正
子公司内部
审计
报告
集团管控
各位股东代表: 年度公司
审计
监察部在不断完善各部门职能基础工作的前提下,按照公司董事会的要求,开展了一项常规
审计
、四项专项
审计
,共出具了 份内部
审计
报告。在
审计
的过
孙军正
子公司内部
审计
实施条例
集团管控
第1章 总则第1条 为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠,根据相关法律法规、公司章程及公司《内部
审计
制度》,特制定本实施条例。第2
王同老师受邀为巨通电梯经销商大会培训
经销商
销售
零售
近日,王同老师受邀为巨通电梯家用业务,经销商大会培训; 主题:门店引流与转化 课程以零售的底层逻辑导入,着重在流量碎片化背景下,实体店何引流,如何转化与经销商老板
许愿老师在中国电建的《新会计法政策合规执行与风险防范及职业道德遵守》课程掠影
新会计法
合规
风险防范
在企业经营过程中,新《会计法》是规范会计的行为,保证会计资料的真实完整的一部新修订的法律。另外新《公司法》也在加强经济管理与企业财务管理,维护经济秩序方面将起到更重
2024.1-2014.10,为中国建筑、华福证券、顾家家居、贵州茅台、中国银行、兴业银行、广发银行、徽商银行、江苏银行、浙能电力、安徽电网、内蒙古国资委、广西交投、前程无忧、长春某汽车论坛、柯桥中心
中建
茅台
顾家
中银
电网
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